Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Haushaltsdiagramm

6.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
48,00%
6.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
6.000 €
48,00%
500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
500 €
4,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    6.000 €
  • 06 Erträge aus Transferleistungen
    6.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    500 €
  • Summe
    12.500 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
12.500 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-220.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-190.500 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-75.900 €
14: Abschreibungen
-250 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-100 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-486.750 €
20: Verwaltungsergebnis
-474.250 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-474.250 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-474.250 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-100 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-474.350 €