Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Haushaltsdiagramm

-255.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-255.200 €
46,15%
-213.850 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-213.850 €
38,67%
-83.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-83.800 €
15,15%
-150 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-150 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -255.200 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -213.850 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -83.800 €
  • 14 Abschreibungen
    -150 €
  • Summe
    -553.000 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
6.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
48.700 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
54.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-553.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-498.300 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-498.300 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-498.300 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-498.300 €