Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Haushaltsdiagramm
-33.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-33.600 €
70,44%
8.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
8.000 €
16,77%
-3.300 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.300 €
6,92%
2.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.800 €
5,87%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.800 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 8.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 10.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -36.900 € |
20: Verwaltungsergebnis | -26.100 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -26.100 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -26.100 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26.150 € |